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					一、2018年银海区“三公”经费预算统计表
				 
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					单位:万元
				 
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					单位名称
				 
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					总计
				 
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					公共财政预算拨款
				 
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					上年结余收入
				 
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					总计
				 
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					公务接待费
				 
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					公务用车运行维护费和购置费
				 
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					因出国(出境)费
				 
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					总计
				 
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					公务接待费
				 
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					公务用车运行维护费和购置费
				 
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					因出国(出境)费
				 
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					总计
				 
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					公务接待费
				 
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					公务用车运行维护费和购置费
				 
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					因出国(出境)费
				 
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					银海区
				 
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					272.9
				 
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					31.36
				 
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					221.54
				 
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					20
				 
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					272.9
				 
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					31.36
				 
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					221.54
				 
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					20
				 
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	二、2018年“三公”经费预算增减变化原因说明
	2018年“三公”经费预算安排272.9万元,其中因公出国(境)支出20万元,公务用车购置及运行维护支出221.54万元,公务接待支出31.36万元。2018年“三公”经费预算安排比2017年增加11.66万元,同比增加4.47%,主要原因如下:
	(一)2018年因公出国(境)费预算安排20万元,比2017年增加16万,原因是2018年增加出国任务。
	(二)2018年公务用车购置及运行费支出221.54万元,比2017年增加11.34万元,同比增加5.4%。原因是2017年增加公务用车,从而增加公务用车购置及运行维护经费预算安排。
	(三)公务接待费支出31.36万元,比2017年减少15.68万元,同比减少33.33%,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。